公司召开2023年度内部审计工作会议
2023-4-26 10:55:34
4月24日,公司召开2023年度内部审计工作会议,认真贯彻落实中央审计委员会、国务院国资委和审计署关于做好中央企业内部审计工作的部署,总结工作,部署任务,以高质量审计服务保障公司高质量发展。审计署企业审计八局领导到会指导。公司党委书记、董事长丁焰章出席会议并讲话,党委副书记、总经理王斌主持会议,党委副书记、董事李燕明传达国资委有关精神并作公司2023年内部审计工作报告,党委常委、总会计师杨良宣读表彰决定。
丁焰章指出,党的二十大深刻阐释了新时代坚持和发展中国特色社会主义的重大理论和实践问题,描绘了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的光明前景,这为公司改革发展指明了前进方向、提供了广阔舞台,也对做好审计工作提出了新的更高要求。要全面学习、深刻领会、深入落实党的二十大精神,认清形势任务,统一思想认识,扛起使命担当,忠诚履职尽责,奋力开创新时代电建内部审计工作高质量发展新局面。
丁焰章要求,一要强化立心铸魂,把牢审计政治方向,坚持深学笃行强动力,坚持党的领导不动摇,坚持政治标准严执行;二要强化内部审计,提高审计质量水平,围绕完善经营管理、重点关键领域、推动工作创新抓审计;三要强化闭环管理,深化审计成果运用,严格落实责任,充分凝聚合力,加强长效管理;四要强化组织领导,锻造审计工作生力军,构建权威高效的审计监督体系,加强对公司审计工作统筹管理,强化审计资源集约管理,全面建设高素质专业化的审计人才队伍。
王斌就贯彻会议精神提出三点要求:一是深入学习会议精神,各子企业要迅速行动,引领各级领导和审计人员把思想和行动统一到公司党委关于做好审计工作的部署要求上来,切实增强抓审计促发展的紧迫感、使命感和责任感;二是全面抓好贯彻落实,要聚焦本次会议提出的审计工作总体思路和重点工作,围绕“水、能、砂、城、数”战略部署,认真落实审计工作各项任务;三是持续提升审计质量,围绕审计工作存在重点、难点问题,着力在补短板、强基础、促提升上下功夫,努力把会议精神贯彻落实成果体现在提升发展质量、加快建设世界一流企业的实际行动上。
李燕明在工作报告中总结了2020年至2022年内部审计工作情况,分析了存在的问题和不足,对下一步公司内部审计监督工作进行了部署。一是因地制宜,对症下药,持续提升内部审计工作能力;二是聚焦主业,精准发力,有的放矢发挥审计服务能力;三是以审促管,查深查透,提升企业经营管控质量;四是专设机构,以点带面,大力加强境外业务审计;五是狠抓整改,协同推进,健全完善审计整改长效机制;六是严肃追责,敢于问责,切实发挥警示震慑作用。
会上宣布了公司2022年度内部审计先进单位、优秀审计项目及内部审计先进工作者表彰决定。
公司高管、副总师,总部各部门负责人,审计工作相关人员在主会场参加会议。各直属派出机构、子企业相关负责人,董事会审计与风险管理委员会委员,审计部门人员在分会场参加会议。